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    審計風控部赴中審衆環會(huì)計師事(shì)務所對(duì)标對(duì)表
    發(fā)布日期:2022-04-12

    4月8日,集團審計風控部負責人楊玉新同志帶隊一行4人赴石家莊市裕華區中審衆環會(huì)計師事(shì)務所河北分所進(jìn)行對(duì)标對(duì)表,通過(guò)對(duì)标對(duì)表找差距、補漏洞、強管理,切實提高内部審計監督管理水平。

    中審衆環會(huì)計師事(shì)務所河北分所合夥人對(duì)事(shì)務所的基本情況、項目承接、成(chéng)立審計小組、審前情況了解、審計準備提供資料清單、進(jìn)場審計、組織分工、查賬、函證、細節測試等具體情況進(jìn)行了介紹。其中,細節測試著(zhe)重對(duì)銀行存款賬表核對(duì)、賬單與銀行核對(duì)、存貨盤點、固定資産證件查驗、是否存在抵押、收入、成(chéng)本費用核對(duì)、管理費用是否存在跨期、與預算執行不符等情況進(jìn)行了詳細講解。

    通過(guò)對(duì)标,審計風控部將(jiāng)認真總結經(jīng)驗教訓,正視差距與不足,在内部審計過(guò)程中進(jìn)一步加大相關數據測試等環節,認真學(xué)習,迎頭趕上,努力提高内部審計技能(néng)和内部審計監督管理水平。