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    審計風控部組織學(xué)習省國(guó)資委内部審計工作暫行辦法
    發(fā)布日期:2022-09-09

    9月8日,審計風控部研讀了省國(guó)資委印發(fā)的《河北省人民政府國(guó)有資産監督管理委員會(huì)内部審計工作暫行辦法》(以下簡稱“辦法”)。該辦法共7章47條,對(duì)内部審計機構設置、内審權限、審計程序、審計整改和結果運用、審計服務的購買與管理、責任追究等作出了全面(miàn)具體規定。

    該辦法一是強化了内部審計的工作領導機制,内部審計需在在企業黨委、董事(shì)會(huì)(或主要負責人)直接領導下開(kāi)展内部審計工作,向(xiàng)其負責并報告工作;二是細化了内部審計工作程序,爲内審開(kāi)展從年度内部審計計劃制定、審計項目實施、審計問題整改、審計成(chéng)果運用及審計項目檔案管理等方面(miàn)提供了更具體的遵循;三是深化了内部審計整改與結果運用,明确主要負責人爲整改第一責任人,負責組織本單位内部審計發(fā)現問題的整改落實。内部審計結果及整改情況應當作爲考核、任免、獎懲幹部和相關決策的重要依據。

    該辦法進(jìn)一步加強了黨對(duì)内部審計工作的領導,對(duì)集團完善審計制度、規範管理、防範風險和完善治理提供了有效的制度參考。