審計風控部牽頭在集團系統開(kāi)展“深排查 強管理 嚴追責”專項檢查活動
發(fā)布日期:2022-09-14
近期,集團審計風控部認真落實省國(guó)資委通知精神,牽頭在集團範圍内組織開(kāi)展了“深排查 強管理 嚴追責”專項檢查活動。
本次專項檢查,采取自查和重點抽查相結合的方式,從内部管理、高風險業務、經(jīng)營管理、财務管理、項目管理、風險識别等方面(miàn)進(jìn)行全面(miàn)、全方位排查風險隐患。重點對(duì)内控管理制度是否缺失、流程是否存在重大缺陷,内控制度是否執行不到位;是否違規開(kāi)展投機性高風險業務;是否存在合規經(jīng)營意識淡薄,違反規定程序或超越權限決策;是否存在違規籌集和使用資金,債務期限結構不合理;投資項目是否存在未按規定履行決策和審批程序擅自投資等方面(miàn)進(jìn)行排查。同時(shí),要求企業對(duì)排查出的風險隐患制定相應的整改措施,全面(miàn)細緻落實各項保障措施。
通過(guò)本次專項檢查,全面(miàn)查找了企業在經(jīng)營管理中存在的問題,深入剖析根源,制定切實有效的整改措施,織牢織密經(jīng)營管理防護網,爲集團高質量發(fā)展保駕護航。