審計風控部牽頭在集團系統開(kāi)展經(jīng)營管理風險大排查、大起(qǐ)底活動
發(fā)布日期:2022-09-16
近期,集團審計風控部認真落實省國(guó)資委通知精神,牽頭在集團範圍内組織開(kāi)展了一次系統的經(jīng)營管理風險大排查、大起(qǐ)底活動。
本次活動,采取自查和重點抽查相結合的方式,圍繞當前的經(jīng)營管理風險實際,特别是在經(jīng)濟下行壓力加大的情況下,對(duì)可能(néng)出現的經(jīng)濟糾紛等各種(zhǒng)潛在風險加強判斷,認真開(kāi)展經(jīng)營管理等方面(miàn)存在的風險隐患排查。一是排查經(jīng)營決策程序、内控體系是否科學(xué)、完備。二是排查各項業務執行管控是否到位,是否存在違反省國(guó)資委監管企業投資經(jīng)營“十個嚴禁”之行爲,特别是商貿物流闆塊是否存在融資性貿易業務。三是排查經(jīng)營質效是否穩步提升,投資項目計劃完成(chéng)率是否符合預期。四是排查是否存在現金流短缺、債務違約及安全生産事(shì)故等其他經(jīng)營管理風險。同時(shí),要求企業對(duì)排查出的經(jīng)營管理風險隐患制定防範化解舉措,壓實壓細責任,細緻落實各項舉措。
通過(guò)本次大排查、大起(qǐ)底活動,全面(miàn)查找企業經(jīng)營管理領域存在的風險隐患,認真研究、深刻剖析,制定有效整改措施,堵塞管理漏洞,提升管理水平,有效推進(jìn)集團提質增效和高質量發(fā)展。