積極應對(duì) 精心組織 審計風控部配合省國(guó)資委債務風險專項審計順利結束
發(fā)布日期:2022-11-03
爲摸清集團債務風險管控情況,有效防範重大債務風險,2022年8月25日至10月28日,省國(guó)資委委托會(huì)計師事(shì)務所對(duì)集團近三年的債務風險情況進(jìn)行了專項審計。
接到審計通知後(hòu),審計風控部第一時(shí)間與會(huì)計師事(shì)務所對(duì)接,了解審計範圍、需準備資料、進(jìn)駐時(shí)間等情況,提前做好(hǎo)審計準備工作。審計期間,積極做好(hǎo)後(hòu)勤保障工作,及時(shí)組織調閱賬套、提供審計資料108份、解答審計提出的所有問題,審計組對(duì)審計配合表示滿意。由于審計風控部的精心組織以及集團各部室、子公司的積極配合,審計組順利完成(chéng)了此次債務風險專項審計任務。
通過(guò)此次專項審計,豐富了審計風控部全體員工審計配合工作經(jīng)驗,爲集團下一步審計整改順利完成(chéng)及有效防範化解債務風險奠定了堅實的基礎。