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    審計風控部組織類金融企業開(kāi)展系統風險排查
    發(fā)布日期:2023-03-10

    近期,審計風控部按照國(guó)資委關于開(kāi)展金融、類金融企業風險排查工作的通知,組織下屬類金融企業開(kāi)展全面(miàn)風險排查。
    本次風險排查圍繞國(guó)有資産保值增值和國(guó)企改革發(fā)展的中心任務,重點排查了類金融企業三個領域的風險。一是排查企業内控制度是否健全,風險防範和應急處置的制度是否健全等。二是排查企業是否存在超範圍經(jīng)營、違規操作等擾亂金融市場秩序的行爲。三是排查領導班子分工是否合理,是否存在内耗問題;用人導向(xiàng)是否正确,用人程序是否規範等方面(miàn)情況。

    通過(guò)本次風險排查,旨在及時(shí)發(fā)現類金融企業的潛在風險隐患,有針對(duì)性地制定防範化解措施,把風險隐患消滅在萌芽狀态,堅決守住不發(fā)生系統性金融風險底線,确保企業健康穩定發(fā)展。