審計風控部科學(xué)制定集團2023年度内部審計計劃
發(fā)布日期:2023-03-10
爲充分發(fā)揮内部審計監督作用,實現内部審計三年全覆蓋,根據集團内部審計管理辦法規定,結合上年内部審計情況,審計風控部制定了集團2023年内部審計計劃。
2023年内部審計計劃,聚焦重點領域、重點項目,拟對(duì)7家子公司開(kāi)展内部審計,審計類型包括風險管理審計、經(jīng)營狀況審計、内控管理審計及專項審計。3月4日,經(jīng)集團第三屆董事(shì)會(huì)第三十三次會(huì)議審議批準。
下一步,審計風控部將(jiāng)以審計計劃爲圖标,紮實開(kāi)展内部審計工作,通過(guò)強有力的内部審計監督,查漏糾錯,堵塞管理漏洞,提升經(jīng)營管理水平,助力集團轉型升級、提質增效、高質量發(fā)展。