财務審計部對(duì)各控股公司進(jìn)行本年第一季度内部審計
發(fā)布日期:2012-05-21
近期,公司财務審計部對(duì)各控股公司進(jìn)行了二零一二年第一季度内部審計。在此次内部審計過(guò)程中,财務審計部對(duì)各控股公司今年第一季度财務的規範性、财務收支預算的執行情況、重大經(jīng)濟事(shì)項的決策與執行情況、債權債務的增減情況和固定資産的管理情況等,進(jìn)行了監督和檢查。
通過(guò)此次内部審計,總公司對(duì)各控股公司的财務狀況有了更深入的了解,各控股公司的财務規範性也有了進(jìn)一步加強。