審計與風險控制部組織内部審計監督和責任追究交流學(xué)習
發(fā)布日期:2020-12-09
近日,審計與風險控制部就(jiù)内部審計監督和責任追究工作事(shì)宜進(jìn)行交流學(xué)習,集團法律事(shì)務與合規部、紀委綜合室等相關部門人員參加。
通過(guò)交流學(xué)習,大家一緻認爲:一是要加強黨對(duì)内部審計監督和責任追究工作的全面(miàn)領導。二是要實現内部審計全覆蓋,全面(miàn)提升審計監督信息化、數字化水平。三是要實現内部審計工作三個轉變,達到治已病,防未病的效果。四是要加強内部審計監督結果的運用,持續提升國(guó)有企業合規經(jīng)營管理水平。
通過(guò)交流學(xué)習,審計風控部下一步要加快數字化和信息化建設,進(jìn)一步健全和完善内部審計和責任追究體系,增強監督工作的針對(duì)性、有效性、系統性,履行好(hǎo)國(guó)有資産守護神的神聖職責,爲企業高質量發(fā)展保駕護航。