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    2020年超額完成(chéng)計劃 2021年推動整改落實
    發(fā)布日期:2021-01-21

    2020年審計與風險控制部不僅完成(chéng)年初制定的内部審計計劃,還(hái)超額完成(chéng)了信創達等4家和計劃外中拓信投基金等共計6家公司的内部審計工作,在審計過(guò)程中還(hái)對(duì)各單位以往年度審計整改落實情況進(jìn)行了監督檢查,确保整改落實到位。

    通過(guò)内部審計發(fā)現問題,到企業落實整改要求,要求各單位做到舉一反三,從源頭上封堵漏洞,加強财務管理,對(duì)企業有效防範和化解各種(zhǒng)經(jīng)營風險起(qǐ)到了非常重要的作用。

    下一步,集團審計與風險控制部將(jiāng)按照集團進(jìn)一步加大審計監督和責任追究要求,繼續加強内部審計組織領導,強化過(guò)程控制,嚴肅問責機制,建立整改長(cháng)效機制,切實發(fā)揮内部審計的監督和警示作用,督促企業規範經(jīng)營,實現企業的高質量發(fā)展。